|
Faktúra |
59/18
|
Zemný plyn
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
176/2020
|
oprava svietidiel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MGO EL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
Objednávka |
42/2020
|
knihy Jakubko
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Antikvariatik.sk |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
Objednávka |
43/2020
|
Servis plynových zariadení v škole
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
Faktúra |
165/2020
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
500,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
166/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
167/2020
|
dovoz stravy za september
|
114,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
168/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
169/2020
|
dodávka el. energie
|
527,93 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
170/2020
|
čistenie kanalizácie
|
42,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Technické služby Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
171/2020
|
personálne riadenie - október
|
43,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
172/2020
|
knihy Jakubko
|
33,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Antikvariatik.sk |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
173/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
174/2020
|
sušiaky na bielizeň a rpzprašovače
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Vanda Ivanová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
175/2020
|
predplatné časopisu Manažment školy na rok 2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
177/2020
|
PC služby, údržba a inštalácia nových verzií licencií - účtovníčky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
Objednávka |
40/2020
|
lampa do projektora
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
Faktúra |
178/2020
|
strava žiakov za október 2020
|
2 254,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
179/2020
|
strava zamestnanci október
|
1 312,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
180/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
18.11.2020 |