|
Faktúra |
215/13
|
Vypracovanie Bezp. projektu
|
1 075,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
SOMI Systems a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
216/13
|
Toner pre HP + servisný zásah
|
267,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
217/13
|
Tlačivá
|
79,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
218/13
|
Toner pre KONICU 7022
|
229,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
PrimaCOp Oravec Marcel |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
219/13
|
Školenie a preskúšanie vodičov mot.vozidiel
|
115,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Michal Stebila S.A.Š. Autoškola |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
220/13
|
Toner pre Xerox
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
221/13
|
Dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Vonderčík |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
222/13
|
Elektroinštalačné práce
|
1 376,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
1/14
|
Zemný plyn
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
2/14
|
Predplatné za publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
3/14
|
Telefón pevná linka
|
89,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
5/14
|
Stravné lístky
|
2 140,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
22/14
|
Aktualizácia Personálne riadenie
|
42,48 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
15/14
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
21/14
|
Mobilné telefóny
|
56,88 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
20/14
|
Preventívne psychlogické poradenstvo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Doc.PhDr.Janka Spišiaková, CSc. - JA |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
19/14
|
Elektrická energia
|
872,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
18/14
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
17/14
|
Stravné lístky
|
2 155,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
16/14
|
Telefón pevná linka
|
103,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
10.03.2014 |