|
|
Faktúra |
230/19
|
výroba kľúčov pre školu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Henrich Sedláček |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
232/19
|
vyúčtovacia faktúra licencia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
knihy
|
66,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Foni Book s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Vyúčtovacia faktúra zákony v školskej praxi
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Požičanie lyží na lyžiarsky výcvik
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Milan Pošta |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
telekomunikačné služby
|
35,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Dovoz obedov za január
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Dodávka el. energie za január
|
625,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
PB TEL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
licencia programu účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Zabezpečovačka
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Strava zamestnancov za február
|
882,18 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Obedy žiaci za február
|
1 782,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Skipasy a obedy lyžiarsky výcvik
|
962,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Tlačivá pre potreby školy
|
36,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
administratíva a hosp.školy február
|
41,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Dodávka plynu za február
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
edupage program
|
259,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ASC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
vyúčtovacia faktúra za licenciu programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre potreby školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |