|
Objednávka |
11/12-Z
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
KOLLMANN s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
131/12
|
Likvidácia vyvaleného stromu
|
91,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Technické služby |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
130/12
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
129/12
|
Nedoplatok za plyn - nedočerpanie
|
36,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
128/12
|
Nedoplatok za plyn
|
129,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
127/12
|
Mobilné telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
126/12 - zál.
|
Tlačivá
|
259,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
125/12
|
Revízia komin. telies
|
190.00EUr |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Komin.služby Hlaváčik Marek |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
124/12
|
Klávesnica
|
23,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Datalan a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
123/12
|
Elektrická energia
|
-749,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
122/12
|
Telefón - pevná linka
|
90,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
121/12
|
Činnosť prac. zdrav. služby
|
112,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
PZS s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
120/12
|
Zemný plyn
|
1 641,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
119/12
|
Aktualizácia kniž. programu a školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
CEIT s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
118/12
|
Vstupenky na koncert - projekt
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Spevácky zbor mesta Brezno OZ |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
117/12
|
Pomôcky na kurz varenia - projekt
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
116/12
|
Vyúčtovanie dodávky plynu
|
417,97 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Objednávka |
38/12
|
Vstupenky v rámci kurzu - projekt
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Spevácky zbor mesta Brezna |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.06.2012 |
|
Faktúra |
115/12
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
144,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
PYROBOSS s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
114/12
|
Kancelárky papier
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
19.07.2012 |