|
|
Faktúra |
71/12
|
Telefón - pevné linky
|
103,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12
|
Pomôcky na kurz varenia
|
140EUr |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Daffer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/12
|
Tovar na súťaž
|
49,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
CBA Market s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/12
|
Stravné lístky
|
1 904,93 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69/12
|
Činnosť prac.zdrav.služby
|
112,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
PZS s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
21/12
|
Stravné lístky
|
1 887,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarova |
riaditeľka |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67/12
|
Zemný plyn
|
1 503,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
Stravovanie zo SF
|
542,81 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
NANA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/12
|
Počítač Cpmpaq Pro 6005 SFF
|
463,12 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/12
|
Servisný zásah
|
21,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Kantech s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/12
|
Toner Xerox Phaser-projekt
|
244,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
Materiál
|
391,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/12
|
Knihy
|
130,14 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Renáta Piarová - Capri |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
20/12
|
Tovar pre občerstvenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
CBA Market s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19/12
|
Knihy pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Kníhkupectvo CAPRI Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/12
|
Servisný zásah
|
80,76 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
KANTECH s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/12
|
Poistenie budovy
|
335,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Union poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18/12
|
Počítač HP COMPAQ 6005
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
PC-NET s.r.o. Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12-Z
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
KANTECH systems s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
RNDr. Karin Bacúšanová |
Zástupca RŠ |
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/12
|
Materiál na uloženie písomnosti
|
40,68 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |