|
|
Objednávka |
15/12
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Insportline s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12
|
Toner Xerox Workcentre
|
38,83 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
11/12
|
Strava na Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Omega klub |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/12
|
Toner XEROX WORKCENTRE 5016/5020
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
Personalistika v práci riaditeľa-aktualizácia
|
44,15 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9/12
|
Tovar na vzd.poukazy pre ŠKD podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
22.02.2012 |
|
|
Objednávka |
10/12
|
Toner pre Konica 7022 - projekt rozp.p.1.4.1.
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Ingr. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/12
|
Pomôcky na kurz varenia - projekt
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Daffer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/12
|
Pomôcky pre ŠKD
|
147,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Hobla H Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/12
|
Mobilné telefóny
|
78,13 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8/12
|
Tovar pre krúžok podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Addy Slovakia |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/12
|
Smernice a org. predpisy pre školstvo
|
80,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/12
|
Tanier na sneh pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Hobla H Slovensko |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/12
|
Regulácia RVT-kúrenie
|
352,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
LR-Plynoservis |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/12
|
Poradenské služby - projekt
|
207,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Euroconsult s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/12
|
Elektrická energia
|
1 747,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SSE Žilina |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/12
|
Kancelárske a hyg. potreby
|
67,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/12
|
Služby STP APV na rok 2012
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/12
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Ingr. Peter Sojka |
|
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/12
|
Činnosť prac.zdrav.služby
|
112,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
PZS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |