|
|
Faktúra |
238/2025
|
seminár mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ICV, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
dovoz stravy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
kontrola dymovodov, revízia
|
307,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Marek Hlaváčik - kominárske práce |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
dodávka el. energie
|
901,39 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
prenájom rohoží
|
33,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
dovoz stravy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
prednáška pre žiakov
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
MP Education, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228A/2025
|
vodné, stočné
|
1 449,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za november
|
36,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
HOUR, spol. s r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
kancelárske potreby
|
249,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
asistencia DigiEdu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
strava zamestnanci
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SAMIK BR s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
strava zamestnanci
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
vykonanie externého manažmentu pre objekt " Obnova ŠZS Brezno"
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
CertiPro , s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
strava žiaci
|
2 000,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Vzdelávacie poukazy - pomôcky
|
77,18 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
17.12.2025 |